2015年9月7日,開發(fā)公司、建發(fā)公司和城發(fā)公司邀請?zhí)K州大華會計(jì)師事務(wù)所開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。蘇宿園區(qū)財(cái)政局副局長、開發(fā)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陶潔參加了內(nèi)控審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會。
實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的意義在于,監(jiān)督、推動企業(yè)將內(nèi)部控制規(guī)范落到實(shí)處,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整,提升公司內(nèi)部管理水平及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
此次對三家公司啟動內(nèi)部控制審計(jì)工作體現(xiàn)了公司管理層對內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)實(shí)施工作的高度重視。公司各相關(guān)部門將全力配合審計(jì)工作,對公司業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理,識別重要業(yè)務(wù)流程、流程中容易出錯(cuò)的環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn),以促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善和管理水平的提高。
(供稿:開發(fā)公司、建發(fā)公司)