2016年11月28日-12月1日,蘇州金鼎會計師事務(wù)所對蘇宿園區(qū)開發(fā)公司及子公司建發(fā)公司2016年度財務(wù)報表進(jìn)行了預(yù)審計,同時還對公司2016年度內(nèi)控工作進(jìn)行了審計,審計工作在公司各部門的協(xié)同配合下圓滿完成。
此次內(nèi)控審計,公司財審部為審計人員及時提供審計所需各項資料,并協(xié)同公司各部門積極配合審計,協(xié)助審計人員對公司內(nèi)控制度在各業(yè)務(wù)流程中的執(zhí)行情況進(jìn)行了詳盡的分析和梳理,識別出了公司重要業(yè)務(wù)流程中存在的控制風(fēng)險,保障了內(nèi)控審計工作的順利開展。此次內(nèi)控審計工作對進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制的制度建設(shè),提升公司內(nèi)部管理水平及財務(wù)風(fēng)險防范能力具有重要意義。
年報預(yù)審工作中,審計人員對公司2016年度財務(wù)工作進(jìn)行了審查,對財務(wù)管理過程存在的問題提出了建議。此次年報預(yù)審工作對于財務(wù)部門開展2016年度決算工作具有指導(dǎo)意義,同時也為新一年的財務(wù)工作開展夯實了基礎(chǔ)。
供稿:財審部